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          渭南技師學院2017年部門綜合預算說明

            一、部門主要職責
            1、全面貫徹落實黨的教育方針,認真執(zhí)行上級領導機關的指示和決策,按教育規(guī)律辦學,完成教育任務。
            2、根據有關規(guī)定建立黨的組織,積極做好師生的思想政治和德育教育工作,提高教職工的思想文化、業(yè)務水平,發(fā)揮教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。
            3、立德樹人,服務就業(yè),承擔高等職業(yè)技術教育、高等職業(yè)資格教育和培訓任務,為經濟社會發(fā)展培養(yǎng)高級工、技師、高級技師等復合型高級技術人才。
            4、積極開展校校、校企合作,推進一體化教學改革,創(chuàng)新教育模式,提高教育教學質量。
            5、面向行業(yè)、企業(yè)開展專業(yè)技能鑒定工作。
            6、完成上級領導機關賦予的其他工作。
            二、2017年部門主要工作任務
            1、深化“兩學一做”學習教育,加強黨的建設。
            2、強化教育教學改革,不斷提升內涵建設。
            3、全面推進素質教育,強化學生管理工作。
            4、不斷改善校園環(huán)境,努力提高服務水平。
            三、部門基本情況

          序號

          單位名稱

          性質

          經費管 理方式

          在職      人數(shù)

          退休   人數(shù)

          離休   人數(shù)

          1

          渭南技師學院

          事業(yè)

          全額

          406

          79

          0

            四、部門資產占有使用情況
            截至2016年12月31日,本部門共有車輛17輛,單價20萬元以上的設備30臺(套)。
            2017年部門預算安排購置0元;安排購置價值20萬元以上的設備0臺。
            五、2017年部門預算說明
            1、收支預算總體情況。
            2017年預算收入總計4555.30萬元。其中:財政撥款3803.10萬元,較上年增加386.80萬元,原因為國家工資政策調整,人員薪資標準提高;上級補助收入(中省預下??睿?72.20萬元,較上年減少25.80萬元,原因為在校學生減少,造成國家免學費等補助資金減少;教育收費收入580萬元,較上年增加300萬元,原因為學院積極開展各類短期培訓業(yè)務,事業(yè)收入增加。
            2017年預算支出總計4555.30萬元。
            按照支出功能分類科目分為:教育支出4011.60萬元,較上年增加485.30萬元,主要原因為人員薪資標準提高;社會保障和就業(yè)支出543.70萬元,較上年增加175.7萬元,主要原因為國家工資政策調整,在職人員繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
            按照支出經濟分類科目分為:基本支出4366.10萬元,較上年增加686.80萬元,主要原因為人員工資福利支出提高,事業(yè)收入增加,相應教學活動各項開支增加;專項業(yè)務經費支出17萬元,較上年增長0元;專項支出172.20萬元,較上年減少25.80萬元,原因為在校學生減少,造成國家免學費等補助資金減少。
            2、公共預算撥款支出明細情況。
            按照支出功能分類科目劃分為:基本支出4366.10萬元,其中,人員經費支出3635.60萬元,較上年增加383.60萬元,原因為國家工資政策調整,人員薪資標準提高;公用經費支出730.50萬元,較上年增加303.20萬元,主要原因為教育收入增長,相應教學活動各項開支增加 。項業(yè)務經費支出17萬元,較上年增長0元;專項支出172.20萬元,較上年減少25.80萬元,原因為在校學生減少,造成國家免學費等補助資金減少。
            按照支出經濟分類科目分為:基本支出4366.10萬元,較上年增加686.80萬元,主要原因為人員工資福利支出提高,事業(yè)收入增加,相應教學活動各項開支增加;專項業(yè)務經費支出17萬元,較上年增長0元;專項支出172.20萬元,較上年減少25.80萬元,原因為在校學生減少,造成國家免學費等補助資金減少。
            3、政府性基金預算支出情況。
            2017年本部門無政府性基金支出。
            4、“三公”經費預算情況。
            2017年“三公”經費預算共計31.90萬元,較上年預算減少2.60萬元。其中,因公出國(境)0萬元,較上年無增減變化;公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費30.4萬元,較上年無增減變化;公務接待費1.50萬元,較上年減少2.60萬元,減少的主要原因是本部門嚴格控制公務接待。
            5、機關運行經費安排情況。
            2017年本部門機關運行經費預算901.4萬元,較上年減少59.23萬元,減少原因主要為加強支出管理。
            6、政府采購情況。

          2017年本部門政府采購預算支出為0萬元。

          7、專業(yè)名詞解釋

          專用材料費是指學校為開展教學活動購入的學生實習實驗材料等。

            六、附件:2017年部門預算報表